更新日期:2023-06-19 13:14:23
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用友财务软件如何进行反结账,大概写一下流程,谢谢谢谢您的帮助!如何反结账
在结账向导一中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl Shift F6]键即可进行反结账。
上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。
如本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
已结账月份不能再填制凭证。
结账只能由有结账权的人进行。
若总账与明细账对账不符,则不能结账。
反结账操作只能由账套主管执行。
用友T3反结账后怎么反记账?有知道的吗?1、反记账的步骤:
(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;
(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;
2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;
3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,是否要整理断号可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
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